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共有 6 职位符合搜索条件
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排序:
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Internal Control
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上海锐斯康宁人才咨询服务有限公司
- 苏州市
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Major Responsibilities: - Establish company internal control procedure;- Assessment of policies, procedures, processes, and controls to ensure all in operating efficiently and effectively;- Comply ...
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更新于51天前
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高级审计师(经理级)
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虎彩集团
- 东莞市
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工作职责:1、编写审计工作计划:经审计部经理授权,编写审计项目工作计划和年度审计计划;担任具体审计项目负责人或参与审计项目,组织/实施/参与具体项目审计工作,保证审计工作的质量和进度。2、协助完善集团审计文件与制度:根据集团战略发展需要和国家相关法律法规,协助审计部经理拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件。3、开展内部审计:经营成果审计:根据公司年度审计计划,经审计部经理授权,对公司经 ...
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更新于4天前
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北京数据中心-管理控制部-专业内审员
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中金数据系统有限公司
- 北京市
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1、遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求。2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务。3、将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果。4、验证由审核结果导致的纠正措施的有效性。5、整理、保存与审核有关的文件。6、配合和支持流程、规范建设工作、认证工作。7、协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核。8、接待外审机构的审核所需技能:1. 有2年以上数据中心运行管理岗位经验或审 ...
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更新于53天前
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高级审计经理
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司上海分所
- 上海市
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财经类大学本科以上学历,年龄35周岁以下,取得注册会计师任职资格之后连续从事上市公司、银行、证券公司等大中型企业的审计业务5年以上,其中连续从事负责上市公司、银行、证券公司等大中型企业的审计业务3年以上。有丰富的工作案例,具备独立负责完成上市公司、银行、证券公司等大中型企业的审计业务的能力和较深的学术素养,组织协调能力强。
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更新于47天前
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审计部经理\/主管
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德龙钢铁有限公司北京办事处
- 北京市
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岗位描述:1、协助编制、完善和组织执行公司审计管理制度;2、编制年度例行审计计划、组织实施,并提交审计报告;3、协助审计部部长对被审单位财务收支及各经济活动环节进行审计,对财务管理制度和会计核算制度的执行进行审计;4、对被审单位内设机构及单位领导人员的任期经济责任进行审计;5、对被审计单位固定资产投资项目及经济管理和效益情况进行审计;6、负责组织有关部门制订和完善各项规章制度、业务流程,并 ...
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更新于42天前
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税务主任
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迅捷商务咨询有限公司
- 上海市
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主要责任: (对任职者的主要工作活动和对他们工作成果期望的清晰描述)- 负责营业税/所得税/印花税/其他税纳税申报-负责税务登记,发票购买- 负责每月印花税计提帐务处理- 负责税务档案保管及整理- 负责税务局沟通,接待税务局检查工作- 负责企业年检及所得税汇算清缴工作及退税(再投资退税/各人税及专利费代扣税返还)- 负责银行帐户的开立/关闭申请及办理- 负责银行档案的管理工作(开/关帐户申 ...
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更新于33天前
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