|
共有 104 职位符合搜索条件
|
排序:
|
|
Internal Control Manager
|
|
广州番禺诚意企业服务有限公司
- 广州市
|
|
Situation in organization:As company internal control Manager will review all process & procedures in the companies located at Asia region and find the weakness and take actions to improve it. ...
|
|
更新于32天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|
|
总公司稽核部-稽核业务主管
|
|
驰智(北京)人力资源咨询顾问有限公司
- 北京市
|
|
工作地点:北京到位日期:2008年6月岗位职责:根据公司发展战略以及稽核工作计划,对分支机构实施稽核检查,发现分支机构实际运作的问题,指导督促其加以改正,并为公司决策提供参考依据任职资格: 本科及以上学历,财务管理、审计、会计、金融、信息系统、保险专业 CIA或CPA优先 熟悉保险、财务相关知识;熟悉审计工作流程;熟悉寿险公司业务流程 6年以上审计工作经验或4年以上保险公司审计工 ...
|
|
更新于19天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|
|
|
|
审计经理
|
|
格林豪泰酒店(中国)有限公司
- 上海市
|
|
1、财务、审计相关专业本科及以上学历,年龄30至40岁之间; 2、有在美国上市公司3年以上财务主管工作经验; 3、曾从事会计事务所行业审计经理职务7至10年工作经验; 4、熟练的英文运用能力,能够承受较大的工作压力;
|
|
更新于42天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|
|
审计经理
|
|
杭州维辉企业管理有限公司
- 杭州市
|
|
某大型科技公司:岗位职责: 1、 组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程; 2、 监督及评估公司运营状况,并制订审计规划和年度审计计划; 3、 主持、领导内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控; 4、 协助编制财务预决算,审核预算执行情况,并提出审核意见; 5、 出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议; 6、 内部审计人员管理,操作指导,业务培训和绩效考核; 7、 负责与外 ...
|
|
更新于20天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|
|
|
|
亚太区高级内审经理(某著名美资企业)
|
|
优利咨询(上海)有限公司
- 杭州市
|
|
要求: 1.国际跨国公司内审经理从业经验3年以上2.四大会计师事务所内审工作经验3年以上3.英语流利4.有CPA或者ACCA证书5.会计或相关专业本科或以上学历6.熟悉美国SOX法案 其他: 本职位工作地点在杭州提供年薪50万以上,接受候选人面议 联系人:lydia联系电话:0512-87163733-820hr20@uniland.net.cn
|
|
更新于14天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|
|
|
|
审计部内控审计主管
|
|
北京祥德投资顾问有限公司
- 北京市
|
|
工作职责:1. 通过了解企业目标,评估存在的风险,检查控制活动的有效性,进而对企业内部控制活动的效率与效果做出评价;2. 执行审计项目参审(包括组织项目组、开展审计调查、出具审计报告等)或按照领导的要求开展主审工作;3. 监督审计结果的落实;4. 参与制订公司内部审计工作的准则、制度及工作程序;5. 参与制定审计工作规划,并给出相关建议。职位要求:1. 审计、财务等相关专业大学本科及以上学 ...
|
|
更新于14天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|
|
审计经理
|
|
广州耀华饮食集团有限公司
- 广州市
|
|
职责:1\贯彻国家审计法规,建立健全公司内部审计制度,制定年度内部审计计划和实施方案.2\ 按照内部审计准则规定的政策、标准和程序组织人员执行和完成审计项目,拟定审计报告并跟踪、监督审计意见的落实。 3\.负责对公司内部控制系统的有效性评估,以及对其他财务方面风险进行评估;4\实施离任审计、收支会计基础管理、现金管理、责任目标、内部控制制度等项目的专项审计任务;5\.根据公司规定,对拟签订 ...
|
|
更新于18天前
智联招聘
|
收藏该职位
更多选择
|
|
|
|