职责: 1、执行年度审计计划,对各部门及分支行进行内部审计工作,包括评估有关业务经营和运作上的恰当性及有效性,行方的各项方针政策、规章制度及金融监管部门条例和法规的贯彻执行,内部监控制度的健全性和有效性; 2、在审计实施结束后,对审计发现的问题、潜在的风险及整改建议出具审计报告,以便及时采取有效的纠正措施改善经营活动和内部控制。 要求: 1、大学本科以上学历,会计或经济相关专业优先; 2、具有注册会计师专业资格; 3、具有3年或以上银行内部审计/会计师事务所审计经验,能掌握与银行内部审计相关的专业知识,熟悉银行金融相关法律法规及内部控制制度; 4、大学英语六级以上,良好的中、英文口语、阅读、书写能力; 5、良好的分析、沟通及管理技巧; 6、熟练使用办公软件。 |